|
Faktúra |
2024166
|
Čistiace prostriedky
|
104,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
05.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
70786914
|
Balíćek Zborovńa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.05.2024 |
23.06.2024 |
|
Faktúra |
51240083
|
Bytový podnik - práce
|
173,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
9151375293
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
062024/31
|
Strava - jún 2024
|
4 000,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Materská škola Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
0633/2024
|
Toner do tlačiarne
|
477,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Ján Meliško - MeliTech |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
1331560816
|
Mobilné služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
1242205750
|
Kancelárske potreby
|
153,49 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
25.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
1212405835
|
Ućebnice
|
178,75 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
31.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
1212405830
|
Ućebnice
|
1 124,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
31.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
1242203711
|
Kancelárske potreby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
26.08.2024 |
|
Faktúra |
202409103
|
Školské potreby - ŠKD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, sro. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
04.07.2024 |
26.08.2024 |
|
Faktúra |
70786914
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.06.2024 |
26.08.2024 |
|
Faktúra |
1024051926
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.05.2024 |
23.06.2024 |
|
Faktúra |
042024/19
|
Strava apríl 2024
|
5 490,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Materská škola, Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.05.2024 |
23.06.2024 |
|
Faktúra |
20240151
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Filip Šamaj |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.07.2024 |
26.08.2024 |
|
Faktúra |
2024043
|
Drogéria
|
56,35 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
3624036057
|
Kancelárske potreby - toner
|
210,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.02.2024 |
17.03.2024 |
|
Faktúra |
9151375289
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.03.2024 |
20.04.2024 |
|
Faktúra |
2024039
|
Dezinfekčné prostriedky
|
53,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.03.2024 |
20.04.2024 |