|
Faktúra |
11204/53
|
Strava november 2024
|
5 492,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2024 |
MŠ Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
14.12.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
EP2401197
|
Didaktické pomôcky
|
129,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Indícia, sro |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.12.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
9151375298
|
Internetové služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.12.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
202409997
|
Didaktické pomôcky
|
46,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, sro. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
27.10.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
20240436
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Filip Šamaj |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
231043
|
preventívna deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Daniel Repka, DERATEX-EKO |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
27.11.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
202407755
|
balíček Zborovňa
|
20,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.12.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
6202488277
|
Kancelárske potreby
|
320,43 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
1024121860
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
08.12.2024 |
24.02.2025 |
|
Faktúra |
102401010
|
Učebnice
|
305,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
EXPOL PEDAGOGIGA s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
06.12.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
2400404078
|
Školské potreby, učebnice
|
601,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1023516
|
Darčekové poukážky
|
2 270,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
2024302
|
Hygienické potreby
|
48,95 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
V240759
|
Kancelárske potreby
|
87,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ROVDER, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
20241393
|
Školské pomôcky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1212410506
|
Školské pomôcky
|
103,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
22.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
24/072
|
Sklár
|
143,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Alžbeta Gluchmanová - BETTY |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
26.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
1551668541
|
Mobilné služby O2
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
02 Slovakia s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
202485
|
Hygienické potreby
|
69,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.11.2024 |
02.01.2025 |
|
Faktúra |
102024/47
|
Strava október 2024
|
5 093,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Materská škola, Galaktická 11 |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
19.11.2024 |
02.01.2025 |