|
|
Faktúra |
10212096
|
Potraviny
|
113,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530112938
|
Potraviny
|
18,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530113036
|
Potraviny
|
82,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Preprava osôb
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Luděk Varga- CASSOVIA BUS |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ICV Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530112377
|
Potraviny
|
23,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530112482
|
Potraviny
|
81,64 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10212014
|
Potraviny
|
98,67 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210667
|
Kancelárske potreby
|
128,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Rovder, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530112070
|
Potraviny
|
295,23 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21039771
|
Potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
RYBA Košice spol, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10211941
|
Potraviny
|
104,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530112121
|
Potraviny
|
37,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3203210013
|
Spotreba energií
|
-638,24 |
s DPH |
22512006
|
22512006
|
20.05.2021 |
MESTO Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3203210014
|
Spotreba energií
|
-694,56 |
s DPH |
2016001812
|
2016001812
|
20.05.2021 |
MESTO Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
511087913
|
Poistenie
|
27,33 |
s DPH |
511087913
|
511087913
|
20.05.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10211910
|
Potraviny
|
51,21 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Dezinfekcia na ruky
|
123,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Martin Vancák - Themis |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530111533
|
Potraviny
|
83,68 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10211851
|
Potraviny
|
53,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
28.05.2021 |
28.05.2021 |