|
Faktúra |
10211420
|
Potraviny
|
32,73 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2021 |
|
Faktúra |
1212101148
|
Učebné pomôcky
|
1 584,55 |
s DPH |
21001439
|
|
29.04.2021 |
AITEC, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
Faktúra |
01952021
|
Potraviny
|
158,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Jozef Moňok JOKRIM |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2021 |
|
Faktúra |
530109015
|
Potraviny
|
134,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2021 |
|
Faktúra |
9151375255
|
Internet
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
10211528
|
Potraviny
|
63,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2021 |
|
Faktúra |
530109263
|
Potraviny
|
2,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
530109434
|
Potraviny
|
147,86 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
10211568
|
Potraviny
|
146,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
530109520
|
Potraviny
|
20,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
8110873737
|
Zemný plyn
|
26,00 |
s DPH |
9103182943
|
9103182943
|
04.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
2021003
|
Preprava osôb
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Luděk Varga- CASSOVIA BUS |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
Faktúra |
10211625
|
Potraviny
|
25,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
1021052356
|
Výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2020A24164-1
|
ZO/2020A24164-1
|
06.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
2021116
|
Čistiace potreby
|
230,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
MASA |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
2100400820
|
Učebné pomôcky
|
324,00 |
s DPH |
202101223
|
|
06.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
1510711166
|
Telefónne poplatky
|
40,24 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
530109992
|
Potraviny
|
199,35 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
530110255
|
Potraviny
|
79,05 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
530110177
|
Potraviny
|
17,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |