|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
ViGeR s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025WBS24164-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Ochranaoznamovatela.sk s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2025 |
ViGeR s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Renáta Pankievičová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2025 |
|
Faktúra |
3221230001
|
Preplatok za prevádzkové náklady
|
-5 377,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
MESTO Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
21.08.2023 |
02.12.2023 |
|
Faktúra |
3203210014
|
Spotreba energií
|
-694,56 |
s DPH |
2016001812
|
2016001812
|
20.05.2021 |
MESTO Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
Faktúra |
3203210013
|
Spotreba energií
|
-638,24 |
s DPH |
22512006
|
22512006
|
20.05.2021 |
MESTO Košice |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
Faktúra |
2012354
|
Učebné pomôcky
|
-64,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
Faktúra |
530109263
|
Potraviny
|
2,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
123020174
|
Softvér
|
7,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
WocaBee s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
Faktúra |
202400182
|
Periskop pre RŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Periskop sro. - člen Komensky Group |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
13.06.2024 |
26.08.2024 |
|
Faktúra |
10212607
|
Potraviny
|
11,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
Faktúra |
10211695
|
Potraviny
|
12,87 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ERIK, s.r.o. |
ŠJ SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Magdaléna Djukič |
Vedúca ŠJ |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
Faktúra |
22240882
|
Učebnice
|
13,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ABCedu, as |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
12.09.2024 |
13.10.2024 |
|
Faktúra |
10240390
|
Výroba kľůčov
|
14,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
AKD, sro |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
03.07.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
2024100
|
Drogéria
|
14,97 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
10.05.2024 |
23.06.2024 |
|
Faktúra |
2023366
|
Hygienické potreby
|
14,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
PhDr. Marta Samova - MAŠA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.12.2023 |
13.01.2024 |
|
Faktúra |
2023065
|
Hygienické potreby
|
14,97 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MASA |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
Faktúra |
202300352
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
Faktúra |
202203095
|
Softvér
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
Faktúra |
202205287
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ Galaktická 9, 04012 Košice |
Veronika Bystrianska |
Riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |